Faktúra 2210587
Dátum vyhotovenia: 15.7.2021
Faktúra doručená: 20.7.2021
Číslo objednávky: 423/2/Fe/07/2021
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PBZ087;TN258FL), 55.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
66,10 EUR
ceny sú vrátane DPH