Faktúra 2210558
Dátum vyhotovenia:
7.7.2021
Faktúra doručená:
9.7.2021
Číslo objednávky:
382/2/Fe/06/2021
Číslo zmluvy:
11/4/2021
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dobropis k faktúre č. 211141602 (DF2210557 - oprava ceny), -5 EUR