Faktúra 2210510
Dátum vyhotovenia: 30.6.2021
Faktúra doručená: 1.7.2021
Číslo objednávky: 386/2/Fe/06/2021
Číslo zmluvy: 99/4/2020
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PB442BV), 155.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
186,24 EUR
ceny sú vrátane DPH