Faktúra 2210490
Dátum vyhotovenia: 14.6.2021
Faktúra doručená: 21.6.2021
Číslo objednávky: 320/2/Sm/06/2021
Číslo zmluvy: 31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB (PB), 196.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
235,22 EUR
ceny sú vrátane DPH