Faktúra 2210411
Dátum vyhotovenia: 28.5.2021
Faktúra doručená: 31.5.2021
Číslo objednávky: 287/2/Sm/05/2021
Dodávateľ
UDO s.r.o
Kopčianska
85101 Bratislava
IČO: 46636595
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plastové okná (2ks; objekt str.PB), 226.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
271,60 EUR
ceny sú vrátane DPH