Faktúra 2210263
Dátum vyhotovenia: 12.4.2021
Faktúra doručená: 16.4.2021
Číslo objednávky: 165/2/Sm/04/2021
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farba inter., náradie (budovy PB), 53.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
63,65 EUR
ceny sú vrátane DPH