Faktúra 2210184
Dátum vyhotovenia: 5.3.2021
Faktúra doručená: 15.3.2021
Číslo objednávky: 88/2/Ms/02/2021
Číslo zmluvy: 10/4/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 (217,8t; PU), 3415.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 415,97 EUR
ceny sú vrátane DPH