Faktúra 2210159
Dátum vyhotovenia:
28.2.2021
Faktúra doručená:
8.3.2021
Číslo zmluvy:
91/4/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia Beluša - vyúčt. 2/2021, 16.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16,03 EUR
ceny sú vrátane DPH