Faktúra 2210102
Dátum vyhotovenia: 31.1.2021
Faktúra doručená: 15.2.2021
Číslo zmluvy: 92/4/2019
Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zemný plyn PB - vyúčt. 1/2021, 3768.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 522,76 EUR
ceny sú vrátane DPH