Faktúra 2210050
Dátum vyhotovenia: 29.1.2021
Faktúra doručená: 2.2.2021
Číslo objednávky: 13/2/St/01/2021
Číslo zmluvy: 17/4/2020
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ochranné pracovné prostriedky, 1230.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 476,16 EUR
ceny sú vrátane DPH