Faktúra 2200891
Dátum vyhotovenia:
14.12.2020
Faktúra doručená:
18.12.2020
Číslo objednávky:
650/2/Sv/12/2020
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PB046AD;PB284AC), 198.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
238,39 EUR
ceny sú vrátane DPH