Faktúra 2200887
Dátum vyhotovenia: 14.12.2020
Faktúra doručená: 18.12.2020
Číslo objednávky: 653/2/Su/12/2020
Číslo zmluvy: 99/4/2020
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradný diel (PB256AC), kotúče lamelové, 59.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
71,76 EUR
ceny sú vrátane DPH