Faktúra 2200884
Dátum vyhotovenia: 14.12.2020
Faktúra doručená: 16.12.2020
Číslo zmluvy: 122/4/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia PB/Orlové -preplatok (18.-31.12.2019), -39.55 EUR