Faktúra 2200823
Dátum vyhotovenia: 24.11.2020
Faktúra doručená: 1.12.2020
Číslo objednávky: 615/2/Sv/11/2020
Číslo zmluvy: 99/4/2020
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (vozidlá), 2673.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 208,78 EUR
ceny sú vrátane DPH