Faktúra 2200783
Dátum vyhotovenia: 5.11.2020
Faktúra doručená: 16.11.2020
Číslo objednávky: 574/2/Sm/11/2020
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stav.materiál+náradie (c.II/507 Orlové; adm.bud.PB) , 145.87 EUR
Názov položky:
Stav.materiál+náradie (c.II/507 Orlové; adm.bud.PB), 111.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
257,76 EUR
ceny sú vrátane DPH