Faktúra 2200766
Dátum vyhotovenia: 31.10.2020
Faktúra doručená: 10.11.2020
Číslo zmluvy: 106/2/2013
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné PU 28.7.-26.10.2020, 36.04 EUR
Názov položky:
Stočné PU 28.7.-26.10.2020, 337.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
448,12 EUR
ceny sú vrátane DPH