Faktúra 2200700
Dátum vyhotovenia: 12.10.2020
Faktúra doručená: 16.10.2020
Číslo objednávky: 503/2/St/09/2020
Číslo zmluvy: 17/4/2020
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ochranné os.pracovné prostriedky, 3647.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 377,00 EUR
ceny sú vrátane DPH