Faktúra 2200671
Dátum vyhotovenia: 1.10.2020
Faktúra doručená: 6.10.2020
Číslo zmluvy: 2019/0846
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telekom.služby mobilnej siete 9/20, 357.8 EUR
Názov položky:
Telekom.služby mobilnej siete 9/20 -zrážka zamestnanci, 35.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
392,93 EUR
ceny sú vrátane DPH