Faktúra 2200652
Dátum vyhotovenia:
17.9.2020
Faktúra doručená:
24.9.2020
Číslo objednávky:
453/2/Sm/09/2020
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB (PB), 93.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
111,70 EUR
ceny sú vrátane DPH