Faktúra 2200561
Dátum vyhotovenia: 27.8.2020
Faktúra doručená: 28.8.2020
Číslo objednávky: 427/2/Va/08/2020
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvárací materiál, 33.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
39,96 EUR
ceny sú vrátane DPH