Faktúra 2200503
Dátum vyhotovenia: 3.8.2020
Faktúra doručená: 4.8.2020
Číslo objednávky: 260/2/Ms/06/2020
Dodávateľ
Dudoň Michal
Stred
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32883277
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pečiatka drevená+poduška (dispeč.kniha), 53.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
64,60 EUR
ceny sú vrátane DPH