Faktúra 2200495
Dátum vyhotovenia: 31.7.2020
Faktúra doručená: 5.8.2020
Číslo objednávky: 317/2/Fe/07/2020
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement (cestné šachty c.I/61), 39.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
47,76 EUR
ceny sú vrátane DPH