Faktúra 2200463
Dátum vyhotovenia: 9.7.2020
Faktúra doručená: 27.7.2020
Číslo objednávky: 327/2/Fe/07/2020
Číslo zmluvy: 31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB (IL), 149.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
179,38 EUR
ceny sú vrátane DPH