Faktúra 2200414
Dátum vyhotovenia: 1.7.2020
Faktúra doručená: 6.7.2020
Číslo zmluvy: 2019/0846
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telekom.služby mobilnej siete 6/20, 330.02 EUR
Názov položky:
Telekom.služby mobilnej siete 6/20 -zrážka zamestnanci, 36.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
366,70 EUR
ceny sú vrátane DPH