Faktúra 2200399
Dátum vyhotovenia: 15.6.2020
Faktúra doručená: 29.6.2020
Číslo objednávky: 278/2/Va/06/2020
Číslo zmluvy: 70/4/2019
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 324.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
389,52 EUR
ceny sú vrátane DPH