Faktúra 2200313
Dátum vyhotovenia: 29.5.2020
Faktúra doručená: 1.6.2020
Číslo objednávky: 205/2/St/05/2020
Číslo zmluvy: 17/4/2020
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ochranné prac.prostriedky, 2222.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 666,74 EUR
ceny sú vrátane DPH