Faktúra 2200194
Dátum vyhotovenia:
31.3.2020
Faktúra doručená:
9.4.2020
Číslo zmluvy:
103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné IL 18.12.-31.12.2019, 13.64 EUR
Názov položky:
Vodné IL 1.1.-31.3.2020, 89.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
123,91 EUR
ceny sú vrátane DPH