Faktúra 2200146
Dátum vyhotovenia: 1.3.2020
Faktúra doručená: 9.3.2020
Číslo zmluvy: 0122041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telekom. služby pevnej siete 2/20, 135.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
135,13 EUR
ceny sú vrátane DPH