Faktúra 2200067
Dátum vyhotovenia: 31.1.2020
Faktúra doručená: 11.2.2020
Číslo zmluvy: 106/2/2013
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné PU 26.10.-31.12.2019, 28.25 EUR
Názov položky:
Stočné PU 26.10.-31.12.2019, 254.28 EUR
Názov položky:
Vodné PU 01.-27.2020, 11.69 EUR
Názov položky:
Stočné PU 01.-27.01.2020, 101.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
474,56 EUR
ceny sú vrátane DPH