Faktúra 2191144
Dátum vyhotovenia: 31.12.2019
Faktúra doručená: 13.1.2020
Číslo zmluvy: 122/4/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia PB/Orlové - vyúčt. 1-12/2019, -577.06 EUR