Faktúra 2191121
Dátum vyhotovenia: 18.12.2019
Faktúra doručená: 27.12.2019
Číslo objednávky: 849/2/Ku/11/2019
Dodávateľ
ASTAP stavby spol. s r.o.
Hudecova 166
908 45 Gbely
IČO: 43811850
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Palety s geotextíliou (10 ks), 156.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
156,36 EUR
ceny sú vrátane DPH