Faktúra 2191118
Dátum vyhotovenia: 23.12.2019
Faktúra doručená: 7.1.2020
Číslo objednávky: 897/2/Sv/12/2019;896/2/Fe
Číslo zmluvy: 62/4/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (vozidlá), 743.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
892,44 EUR
ceny sú vrátane DPH