Faktúra 2191052
Dátum vyhotovenia:
19.10.2019
Faktúra doručená:
30.10.2019
Číslo objednávky:
746/2/Ku/10/2019
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB 10kg; 33kg - PB, 179.27 EUR
Názov položky:
Flaga náplne PB 10kg; 33kg - PB -cent.vyr., 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
215,13 EUR
ceny sú vrátane DPH