Faktúra 2191019
Dátum vyhotovenia: 14.11.2019
Faktúra doručená: 25.11.2019
Číslo objednávky: 806/2/Fe/11/2019
Číslo zmluvy: 49/4/2019
Dodávateľ
Metrostav DS, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt.obal. zmes (c.I/57 - Ilava), 151.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
181,99 EUR
ceny sú vrátane DPH