Faktúra 2190963
Dátum vyhotovenia: 1.11.2019
Faktúra doručená: 7.11.2019
Číslo zmluvy: 1/2008/146/1/2005
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telekom.služby -pevné linky 10/19, 139.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
139,19 EUR
ceny sú vrátane DPH