Faktúra 2190957
Dátum vyhotovenia:
28.10.2019
Faktúra doručená:
4.11.2019
Číslo zmluvy:
122/4/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia PB/Orlové -predd. na 11/2019, 137.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
137,76 EUR
ceny sú vrátane DPH