Faktúra 2190868
Dátum vyhotovenia: 1.10.2019
Faktúra doručená: 9.10.2019
Číslo zmluvy: 1/2008/146/1/2005
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pevné linky 9/2019, 177.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
177,72 EUR
ceny sú vrátane DPH