Faktúra 2190848
Dátum vyhotovenia:
30.9.2019
Faktúra doručená:
8.10.2019
Číslo zmluvy:
103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné IL 26.6.-24.9.2019, 92.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
111,05 EUR
ceny sú vrátane DPH