Faktúra 2190843
Dátum vyhotovenia: 18.9.2019
Faktúra doručená: 26.9.2019
Číslo objednávky: 565/2/Fe/08/2019
Dodávateľ
PK Metrostav, a.s.
Kragujevská 11
010 01 Žilina
IČO: 35697814
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo fr.32/63 (Krivoklát), 133.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
133,15 EUR
ceny sú vrátane DPH