Faktúra 2190746
Dátum vyhotovenia: 27.8.2019
Faktúra doručená: 4.9.2019
Číslo objednávky: 605/2/Fe/08/2019
Číslo zmluvy: 85/4/2018
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery (IL), 429 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
514,80 EUR
ceny sú vrátane DPH