Faktúra 2190680
Dátum vyhotovenia: 15.7.2019
Faktúra doručená: 16.8.2019
Číslo objednávky: 461/2/Kš/07/2019
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement (opravy ZDZ,zábradlie), 46.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
46,01 EUR
ceny sú vrátane DPH