Faktúra 2190666
Dátum vyhotovenia:
8.8.2019
Faktúra doručená:
9.8.2019
Dodávateľ
Marcela Kameníková
Kuzmányho
017 01 Považská Bystrica
IČO: 43643019
Kuzmányho
017 01 Považská Bystrica
IČO: 43643019
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Použitie SF - Športové hry Pruské 15.8.2019, 106.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
106,73 EUR
ceny sú vrátane DPH