Faktúra 2190663
Dátum vyhotovenia: 1.8.2019
Faktúra doručená: 9.8.2019
Číslo zmluvy: 1/2008/146/1/2005
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pevné linky 7/19, 182.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
182,87 EUR
ceny sú vrátane DPH