Faktúra 2190641
Dátum vyhotovenia:
29.7.2019
Faktúra doručená:
29.7.2019
Číslo zmluvy:
174/2/2004
Dodávateľ
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné lístky na 8/2019, 7440 EUR
Názov položky:
Stravné lístky na 8/2019 -provízia, 17.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 457,86 EUR
ceny sú vrátane DPH