Faktúra 2190626
Dátum vyhotovenia: 22.7.2019
Faktúra doručená: 25.7.2019
Číslo objednávky: 488/2/Fe/07/2019
Číslo zmluvy: 27/4/2019
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kameň fr.2/5 (výsprav.) -IL, 113.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
113,88 EUR
ceny sú vrátane DPH