Faktúra 2190558
Dátum vyhotovenia: 1.7.2019
Faktúra doručená: 9.7.2019
Číslo zmluvy: 1/2008/146/1/2005
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pevné linky 6/19, 187.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
187,28 EUR
ceny sú vrátane DPH