Faktúra 2190530
Dátum vyhotovenia: 26.6.2019
Faktúra doručená: 1.7.2019
Číslo zmluvy: 122/4/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektr.energia IL 7/19, 336.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
404,36 EUR
ceny sú vrátane DPH