Faktúra 2190489
Dátum vyhotovenia: 5.6.2019
Faktúra doručená: 14.6.2019
Číslo objednávky: 398/2/Fe/06/2019
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava defektu PBZ086, 14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16,80 EUR
ceny sú vrátane DPH