Faktúra 2190477
Dátum vyhotovenia: 21.5.2019
Faktúra doručená: 11.6.2019
Číslo objednávky: 325/2/Ku/05/2019
Číslo zmluvy: 61/4/2018
Dodávateľ
Metrostav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová zmes - PB, 477.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
477,86 EUR
ceny sú vrátane DPH