Faktúra 2190232
Dátum vyhotovenia: 18.3.2019
Faktúra doručená: 22.3.2019
Číslo zmluvy: Dod.2 k Zml.5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM IL 1.-15.3.2019, 629.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
755,19 EUR
ceny sú vrátane DPH